問題現(xiàn)象:在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中應(yīng)收在貸方,預(yù)收在借方,想做憑證轉(zhuǎn)一下,但是形成此余額的單據(jù)是一個(gè)應(yīng)收單和紅字付款單,怎么處理?

原因分析:期初有筆紅字的其他應(yīng)收單科目為1122,還有筆付款單科目為2203,做藍(lán)字的其他應(yīng)收單科目為1122,再錄入筆收款單科目為2203,合并制單后解決;

解決方案:在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中期初有筆紅字的其他應(yīng)收單科目為1122,還有筆付款單科目為2203,做藍(lán)字的其他應(yīng)收單科目為1122,再錄入筆收款單科目為2203,合并制單后解決;

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫,原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示,請(qǐng)參閱:

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問題現(xiàn)象 應(yīng)收在貸方,預(yù)收在借方,想做憑證轉(zhuǎn)一下,但是形成此余額的單據(jù)是一個(gè)應(yīng)收單和紅字付款單,怎么處理?
問題原因 期初有筆紅字的其他應(yīng)收單科目為1122,還有筆付款單科目為2203,做藍(lán)字的其他應(yīng)收單科目為1122,再錄入筆收款單科目為2203,合并制單后解決;
解決方案 期初有筆紅字的其他應(yīng)收單科目為1122,還有筆付款單科目為2203,做藍(lán)字的其他應(yīng)收單科目為1122,再錄入筆收款單科目為2203,合并制單后解決;
提交時(shí)間 2015-11-26

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