問題現(xiàn)象:在用友U8V10.1erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)付款管理模塊中入庫單存貨錄入錯誤,導(dǎo)致發(fā)票也錯了,并且應(yīng)付中做了付款單,并且生成憑證,怎么辦?
原因分析:單據(jù)錄入錯誤問題
解決方案:在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中采購流程就是做紅字,如果在應(yīng)付中已經(jīng)做了核銷,則需要取消核銷,然后紅藍(lán)發(fā)票進(jìn)行紅票對沖,最后付款單和正確的發(fā)票進(jìn)行核銷,如果沒有核銷,則直接進(jìn)行紅票對沖后進(jìn)行核銷,對于付款單生成的憑證不用刪除。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫,原官方用友U8知識庫如下表所示,請參閱:
用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細(xì) |
---|---|
對應(yīng)版本 | 用友U8V10.1 |
對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
對應(yīng)模塊 | 財務(wù)會計-應(yīng)付款管理 |
問題現(xiàn)象 | 入庫單存貨錄入錯誤,導(dǎo)致發(fā)票也錯了,并且應(yīng)付中做了付款單,并且生成憑證,怎么辦? |
問題原因 | 單據(jù)錄入錯誤問題 |
解決方案 | 采購流程就是做紅字,如果在應(yīng)付中已經(jīng)做了核銷,則需要取消核銷,然后紅藍(lán)發(fā)票進(jìn)行紅票對沖,最后付款單和正確的發(fā)票進(jìn)行核銷,如果沒有核銷,則直接進(jìn)行紅票對沖后進(jìn)行核銷,對于付款單生成的憑證不用刪除。 |
提交時間 | 2015-11-26 |
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