問(wèn)題現(xiàn)象:在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中中途更改輔助項(xiàng),導(dǎo)致對(duì)賬不平怎么辦?
原因分析:不清楚怎么調(diào)整
解決方案:在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中先確保此科目本期無(wú)發(fā)生,再清除此科目期初余額,把以前使用該科目的憑證修改為其他科目。在科目設(shè)置下修改相應(yīng)的輔助核算,回到總賬期初余額下補(bǔ)錄輔助核算明細(xì)的期初余額。再把以前憑證科目改回此科目,錄入相應(yīng)輔助核算項(xiàng)即可
本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù),原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示,請(qǐng)參閱:
用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
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對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V10.1 |
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
對(duì)應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬 |
問(wèn)題現(xiàn)象 | 中途更改輔助項(xiàng),導(dǎo)致對(duì)賬不平怎么辦? |
問(wèn)題原因 | 不清楚怎么調(diào)整 |
解決方案 | 先確保此科目本期無(wú)發(fā)生,再清除此科目期初余額,把以前使用該科目的憑證修改為其他科目。在科目設(shè)置下修改相應(yīng)的輔助核算,回到總賬期初余額下補(bǔ)錄輔助核算明細(xì)的期初余額。再把以前憑證科目改回此科目,錄入相應(yīng)輔助核算項(xiàng)即可 |
提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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