問(wèn)題現(xiàn)象:用友u8固定資產(chǎn)模塊月末不讓結(jié)賬怎么辦? 提示:1,未折舊;2,折舊后對(duì)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)修改。折舊已提?

應(yīng)該是你在生成憑證的時(shí)候不小心修改了某些數(shù)據(jù) 我以前也遇見(jiàn)過(guò)這種情況 我的處理方法是重新計(jì)提一遍折舊并重新生成憑證,然后將之前生成的憑證作廢并且整理掉,然后對(duì)賬-結(jié)賬。