問題現(xiàn)象:請問在用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件中的總賬模塊中只啟用了總賬模塊,如何處理暫估業(yè)務(wù)?

解決方案:科目設(shè)置:首先將主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本和存貨科目(如:原材料)設(shè)置為數(shù)量核算。業(yè)務(wù)處理:暫估如何處理首先應(yīng)確定采用哪種暫估處理方式,下面我舉三種暫估處理方式為例:上月有一筆暫估入庫,單價是10,數(shù)量是1,下面以月初回沖的暫估處理方式為例:上月暫估入庫:借:原材料10貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(入哪個科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù))10本月末紅字回沖:借:原材料-10貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-10本月末藍字回沖:借:原材料10貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款下月收到發(fā)票:單價是20借:原材料20貸:應(yīng)付賬款20下面以單到回沖的暫估處理方式為例:上月暫估入庫:借:原材料10貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(入哪個科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù))10本月不需做處理,下月收到發(fā)票:單價是20借:原材料-10貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-10借:原材料20貸:應(yīng)付賬款20下面以單到補差的暫估處理方式為例:上月暫估入庫借:原材料10貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(入哪個科目可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù))10本月不需做處理下月收到發(fā)票:單價是20借:原材料10貸:應(yīng)付賬款10